在上海有很多外贸老板都注册了香港公司做进出口业务,香港公司每年都要按时做审计报税,逾期会产生罚款及其他风险,如果您在上海经营一家香港公司,不清楚如何审计报税,那如下内容就要重点关注下了。

上海香港公司审计报税

    香港公司做审计:

1、选择审计师事务所:可以通过网上对比选择一家经验丰富、具有香港公司审计经验的审计师事务所。您可以咨询专业的会计师事务所或律师事务所来获取相关建议和推荐。

2、提供资料和信息:向审计师提供有关香港公司的财务记录、交易凭证、银行对账单等资料和信息。审计师会根据这些资料进行审计程序和财务报表的核实。

3、进行审计程序:审计师会进行一系列审计程序,包括核对账簿记录、核实交易凭证、确认银行存款和债权债务等,以确保财务报表的准确性和合规性。

4、编制审计报告:审计师根据审计结果编制审计报告,报告会包括审计发现的重要事项、财务报表的意见和审计师对公司财务状况的评价。

    香港公司报税:

1、确定报税义务:根据香港公司的业务和收入情况,确定香港利得税的报税义务。这可能涉及到确定适用的税率和报税时间。

2、编制财务报表:根据香港会计准则编制财务报表,确保报表准确反映公司的财务状况和利润。

3、计算利得税:根据香港利得税法规定,计算应纳税的利得税。香港公司的利得税税率是根据利润额而定的,根据具体利润水平确定适用的税率。

4、完成报税申报:根据香港税务局的要求,填写并提交利得税申报表和相应的附表。确保申报表和附表准确、完整,并按照规定时间提交给香港税务局。

    香港公司审计报税常见问答:

Q. 往年“零申报”公司,今年收到税表有哪些解决方案?

A:

从2024年4月1日起,税局不再允许“零申报”,收到的税表必须和审报计告一递起交才能获接纳。

如香港公司有实际经营,有开账户,则按账户流水做账报税;

如香港公司无实际经营,没开账户,则需做无运营审计报告;

此前一直“零申报”从来没做过审计的公司,如果在2024年4月后收到税表,为确保公司经营合规,建议从公司成立之日起补齐历年的审计报告。

Q. 香港公司税表如不处理或超期处理,会有什么后果?

A:

根据香港公司法相关规定,税表超期提交,将会产生以下处罚:

a. 公司首次超期提交报税表和审计报告

1) 罚款1200港币

2) 第一次罚款后14天内仍没处理,将会收到法院传票,并增加罚款3000港币

3) 收到法院传票而不做处理,行政责任将会一直累积,直到公司遵守香港的法例为止

b. 第二次(或以上)超期提交税表和审计报告:

1) 罚款3000港币

2) 罚款后14天内仍没处理,将会收到法院传票,并增加罚款8000港币

3) 收到法院传票而不做处理,将会被政府控告藐视法庭,甚至进行出入境的限制

因此当您的香港公司收到了税表,请一定要尽快处理。

Q.香港公司的利润不来自香港,可以免税吗?

A:

香港公司实行的是地域来源地征税制度,只对来自于香港的收入征税。也就是说,任何人选择在香港营商,其利润不是从香港获得的,是有机会免税的。免税的前提是需要向税局提出“离岸豁免”,待税局核准通过后,才能真正享受“零税率”。有客户可能会认为只要公司满足离岸豁免的条件,就能直接免税,其实不然。是否属于离岸收入,还需准备相应的佐证材料给税局,并答复税务主任提出的问题,一般需要经历多个回合,在获得通过后才能免税。

Q.香港公司报税需要多长时间?

A:根据资料齐全程度、是否在报税期、公司业务量等因素,做账、审计、报税的周期一般在一周至几个月不等。

香港公司审计报税需要专业的会计师团队完成,如果你在上海有香港公司需要审计报税,可以委托我们金兔国际代办理,我司有专业团队为您提供全方位服务,价格优惠,欢迎咨询~

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